中建五局召开2023年审计工作会议

发布日期:2023-03-28
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会议现场

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顾笑白

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田卫国

3月27日上午,中建五局在长召开2023年审计工作会议,深入学习党的二十大和全国审计工作会议精神,认真贯彻习近平总书记关于审计工作的重要指示批示精神,全面落实国家审计署、国务院国资委和集团党组对审计工作的要求,总结2022年审计工作,部署推进2023年重点任务。中建集团审计部总经理顾笑白到会指导,局党委书记、董事长田卫国出席并讲话,局党委常委、纪委书记闫克启参加会议,局党委常委、副总经理、财务总监谢飞主持会议。

顾笑白对五局近年来在健全审计领导体制、完善审计协同机制、履行审计监督职能和深化审计成果运用等方面取得的工作成绩表示肯定,传达了国资委及集团审计相关工作要求,并就2023年审计重点工作进行强调,要强化各级审计领导体制建设,保障审计监督独立性、权威性;要强化审计机构和人员配置,推动实现审计资源“向上集中”和审计监督“全面覆盖”;要围绕领导人员权力规范运行和责任有效落实,加强定责管理,推动实施任期为主的经济责任审计;要坚持统筹发展和安全,聚焦主责主业履行审计监督职责,为高质量发展保驾护航;要进一步强化审计成果运用,切实发挥经济体检“治已病、防未病”功能作用。

田卫国指出,2022年五局审计系统在集团审计部的引领下,全力攻坚整改专项行动,积极主动配合审计署完成对接工作,紧扣年度工作主题,全面履行审计监督职责,圆满完成各项审计任务,为局实现战略目标、提高合规运营水平、有效防范化解重大风险持续提供了重要的监督保障。2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,也是五局实施“十四五”规划承上启下的关键之年,全局审计系统要紧密围绕企业年度中心工作,充分发挥审计在企业运营管控和风险防范中的重要作用,为企业高质量发展提供坚强审计保障。并就做好2023年审计工作提出四点意见

一是强化政治引领,准确把握新阶段审计工作新职责新使命。深刻领会党对审计工作集中统一领导的要求,深入推进审计管理机制不断细化实化制度化,全力保障国家审计署对集团专项审计顺利开展;

二是加强组织领导,扎实推进国家审计署审计发现问题整改。全面压实整改责任,如期推进整改任务,切实提升整改实效,严格落实整改考核机制;

三是聚焦主责主业,高质量推进审计全覆盖。紧盯贯彻落实党中央国务院重大决策部署,紧盯推动完成局年度中心工作和重点任务,紧盯防范化解重大风险精准实施专项监督,紧盯干部监督做深做实经济责任审计;

四是加强能力建设,在学与干中锻造高素质审计队伍。切实增强政治能力,着力提升审计质量,持续锻造过硬作风。

会上,谢飞传达“中建集团2023年审计工作会”会议精神并作会议总结,局总审计师陈任华作2022年审计工作报告,中建五局三公司、华南公司作内部审计经验交流,局审计部部长高伟通报2022年“超英杯”优秀审计项目竞赛结果。

局总部相关部门负责人、各子企业主要负责人及协管审计工作领导、全体审计人员分别在主会场和视频分会场参会。(张天左)

 

 


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